Фінансова звітність
Інформація щодо виконання бюджету за 2020-2022 роки по ДНЗ № 1 "Ромашка" | | | | | | Показники | КЕКВ | факт 2020 | факт 2021 | факт 2022 | ДНЗ Ромашка | 1 | 2 | | | | Оплата праці | 2110 | 3 190 424,14 | 4 024 231,60 | 3 368 318,12 | Заробітна плата, всього | 2111 | 2 596 837,73 | 3 291 713,58 | 2 718 328,53 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 593 586,41 | 732 518,02 | 649 989,59 | Використання товарів і послуг | 2200 | 779 014,45 | 1 003 360,91 | 575 884,49 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 105 411,76 | 133 857,68 | 55 441,00 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 24 562,23 | 36 974,31 | 9 127,40 | Продукти харчування | 2230 | 136 557,57 | 201 066,40 | 14 882,56 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 50 052,61 | 50 444,74 | 72 132,23 | Видатки на відрядження | 2250 | 1 090,88 | 480,00 | 1 280,00 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 461 339,40 | 580 537,78 | 423 021,30 | Оплата теплопостачання | 2271 | 356 386,07 | 345 835,72 | 329 971,91 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 31 172,58 | 57 212,13 | 9 238,65 | Оплата електроенергії | 2273 | 69 006,27 | 168 552,41 | 64 224,57 | Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 4 774,48 | 8 937,52 | 19 586,17 | Інші видатки | 2800 | 3 541,75 | | | Капітальні видатки | 3000 | 96 052,96 | 0,00 | 27 459,67 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 3110 | 96 052,96 | | 27 459,67 | ВСЬОГО | | 4 069 033,30 | 5 027 592,51 | 3 971 662,28 | | | | | | | | | | | Головний бухгалтер | | Ганна САФОНОВА | | | | | | | | форма 1 | Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | станом на 01.04.2019 р. | | | | Показники | КЕКВ | Використано | 1 | 2 | 7 | Видатки - усього | Х | 814 433,04 | Оплата праці | 2110 | 497 118,53 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 111 591,51 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 9 861,15 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | Продукти харчування | 2230 | 38 806,57 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 2 755,28 | Видатки на відрядження | 2250 | 2 147,49 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 152 152,51 | Інші поточні видатки | 2800 | | | | форма 1 | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | станом на 01.04.2019 р. | | | | Показники | КЕКВ | Використано | 1 | 2 | 7 | Видатки - усього | Х | 53 175,03 | Оплата праці | 2110 | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | Основні засоби | 3110 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | Продукти харчування | 2230 | 53 175,03 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | Видатки на відрядження | 2250 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | |
| | | | | форма 1 | Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.07.2018р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | Видатки - усього | Х | 1 525 016,45 | Оплата праці | 2110 | 975 086,27 | Нарахування на оплату праці | 2120 | 214 442,20 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 46 446,01 | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | Продукти харчування | 2230 | 80 918,11 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 10 525,11 | Видатки на відрядження | 2250 | 1 477,98 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 195 940,02 | Інші поточні видатки | 2800 | 180,75 | | | форма 1 | | | форма 1 | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.07.2018р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | Видатки - усього | Х | 102 582,34 | Оплата праці | 2110 | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | Основні засоби | 3110 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | Продукти харчування | 2230 | 102 582,34 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | Видатки на відрядження | 2250 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | | | |
| | | | | Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.01.2018р. | | | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | Видатки - усього | Х | 2 550 389,99 | | | Оплата праці | 2110 | 1 649 625,51 | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | 371 191,43 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 77 739,54 | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1 180,51 | | | Продукти харчування | 2230 | 162 773,29 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 28 049,74 | | | Видатки на відрядження | 2250 | 2 044,96 | | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 257 186,03 | | | Інші поточні видатки | 2800 | 598,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | форма 1 | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.01.2018 р. | | | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | Видатки - усього | Х | 12 910,00 | | | дитячі ігрові куточки | 2210 | 9 235,00 | | | стенди | 2210 | 1 475,00 | | | захистні екрани для батарей | 2210 | 2 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | форма 1 | | | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.01.2018 р. | | | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | Видатки - усього | Х | 36 921,00 | | | Оплата праці | 2110 | | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | | | Основні засоби | 3110 | 36 921,00 | | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | | | Продукти харчування | 2230 | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | | Видатки на відрядження | 2250 | | | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | форма 1 | | | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | | станом на 01.01.2018 р. | | | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | | | | 1 | 2 | 7 | | | Видатки - усього | Х | 132 661,30 | | | Оплата праці | 2110 | | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | | | Основні засоби | 3110 | | | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 1 851,20 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | | | Продукти харчування | 2230 | 130 810,10 | | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | | Видатки на відрядження | 2250 | | | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | | | Інші поточні видатки | 2800 | | | |
| | | | | | форма 1 | | Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.11.2017 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 2 007 532,74 | | Оплата праці | 2110 | 1 329 488,74 | | Нарахування на оплату праці | 2120 | 298 430,26 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 49 058,32 | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 1 180,45 | | Продукти харчування | 2230 | 117 728,74 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 21 473,18 | | Видатки на відрядження | 2250 | 1 246,98 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 188 365,85 | | Інші поточні видатки | 2800 | 560,22 | | | | | | | | форма 2 | | Фінансова звітність на утримання (спеціальний фонд бюджету) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.11.2017 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 105 687,33 | | Оплата праці | 2110 | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | | Продукти харчування | 2230 | 105 687,33 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | Видатки на відрядження | 2250 | | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | | | | | форма 3 | | Фінансова звітність на утримання (благодійна допомога) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.11.2017 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 12 910,00 | | дитячі ігрові куточки | 2210 | 9 235,00 | | стенди | 2210 | 1 475,00 | | захисні екрани для батарей | 2210 | 2 200,00 | | | | | | | | форма 4 | | Фінансова звітність на утримання (інші кошти спеціального фонду бюджету) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.11.2017 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 36 921,00 | | Основні засоби | 3110 | 36 921,00 | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | - | | | | | | | | форма 1 | | Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.07.2019 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 1 691 443,53 | | Оплата праці | 2110 | 1 088 998,58 | | Нарахування на оплату праці | 2120 | 243 943,63 | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 57 918,57 | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | - | | Продукти харчування | 2230 | 69 566,59 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 6 960,52 | | Видатки на відрядження | 2250 | 2 358,99 | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 221 696,65 | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | форма 1 | | Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету) | | КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка" | | станом на 01.07.2019 р. | | | | | | Показники | КЕКВ | Використано | | | | 1 | 2 | 7 | | Видатки - усього | Х | 105 425,68 | | Оплата праці | 2110 | | | Нарахування на оплату праці | 2120 | | | Основні засоби | 3110 | | | Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | | | Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | | | Продукти харчування | 2230 | 105 425,68 | | Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | | | Видатки на відрядження | 2250 | | | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | | | Інші поточні видатки | 2800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|