Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 1 "Ромашка" Тернівської міської ради Дніпропетровської області
 
.

Фінансова звітність

 

Інформація щодо виконання бюджету за 2020-2022 роки по ДНЗ № 1 "Ромашка"

         

Показники

КЕКВ

факт 2020

факт 2021

факт  2022

ДНЗ Ромашка

1

2

 

 

 

Оплата праці

2110

3 190 424,14

4 024 231,60

3 368 318,12

Заробітна плата, всього

2111

2 596 837,73

3 291 713,58

2 718 328,53

Нарахування на оплату праці

2120

593 586,41

732 518,02

649 989,59

Використання товарів і послуг

2200

779 014,45

1 003 360,91

575 884,49

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

105 411,76

133 857,68

55 441,00

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

24 562,23

36 974,31

9 127,40

Продукти харчування

2230

136 557,57

201 066,40

14 882,56

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

50 052,61

50 444,74

72 132,23

Видатки на відрядження

2250

1 090,88

480,00

1 280,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

461 339,40

580 537,78

423 021,30

Оплата теплопостачання

2271

356 386,07

345 835,72

329 971,91

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

31 172,58

57 212,13

9 238,65

Оплата електроенергії

2273

69 006,27

168 552,41

64 224,57

Оплата інших енергоносіїв

2275

4 774,48

8 937,52

19 586,17

Інші видатки

2800

3 541,75

 

 

Капітальні видатки

3000

96 052,96

0,00

27 459,67

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3110

96 052,96

 

27 459,67

ВСЬОГО

 

4 069 033,30

5 027 592,51

3 971 662,28

         
         

Головний бухгалтер

 

Ганна САФОНОВА

   

 

     
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"
станом на 01.04.2019 р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 814 433,04
Оплата праці  2110 497 118,53
Нарахування на оплату праці 2120 111 591,51
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 9 861,15
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230 38 806,57
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 2 755,28
Видатки на відрядження 2250 2 147,49
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 152 152,51
Інші поточні видатки 2800  
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"
станом на 01.04.2019 р.
     
Показники КЕКВ Використано
1 2 7
Видатки -  усього Х 53 175,03
Оплата праці  2110  
Нарахування на оплату праці 2120  
Основні засоби 3110  
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230 53 175,03
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  
Видатки на відрядження 2250  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270  
Інші поточні видатки 2800  
     

 

 

     
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)    
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"    
станом на 01.07.2018р.    
     
Показники КЕКВ Використано
     
     
1 2 7
Видатки -  усього Х 1 525 016,45
Оплата праці  2110 975 086,27
Нарахування на оплату праці 2120 214 442,20
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 46 446,01
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230 80 918,11
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 10 525,11
Видатки на відрядження 2250 1 477,98
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270 195 940,02
Інші поточні видатки 2800 180,75
    форма 1
    форма 1
Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)    
КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"    
станом на 01.07.2018р.    
     
Показники КЕКВ Використано
     
     
1 2 7
Видатки -  усього Х 102 582,34
Оплата праці  2110  
Нарахування на оплату праці 2120  
Основні засоби 3110  
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210  
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220  
Продукти харчування 2230 102 582,34
Оплата послуг (крім комунальних) 2240  
Видатки на відрядження 2250  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв   2270  
Інші поточні видатки 2800  
     
     

 

форма 1

   
   

Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)

   

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

   

станом на 01.01.2018р.

   
         

Показники

КЕКВ

Використано

   
   
   

1

2

7

   

Видатки -  усього

Х

2 550 389,99

   

Оплата праці

2110

1 649 625,51

   

Нарахування на оплату праці

2120

371 191,43

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

77 739,54

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1 180,51

   

Продукти харчування

2230

162 773,29

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

28 049,74

   

Видатки на відрядження

2250

2 044,96

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

257 186,03

   

Інші поточні видатки

2800

598,98

   
         
         
         
           
 

 

 

 

 

 

 

форма 1

Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)

   

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

   

станом на 01.01.2018 р.

   
         

Показники

КЕКВ

Використано

   
   
   

1

2

7

   

Видатки -  усього

Х

12 910,00

   

дитячі ігрові куточки

2210

9 235,00

   

стенди

2210

1 475,00

   

захистні екрани для батарей

2210

2 200,00

   
         
         
         
         
         
   

 

 

 

форма 1

   

Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)

   

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

   

станом на 01.01.2018 р.

   
         

Показники

КЕКВ

Використано

   
   
   

1

2

7

   

Видатки -  усього

Х

36 921,00

   

Оплата праці

2110

     

Нарахування на оплату праці

2120

     

Основні засоби

3110

36 921,00

   

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

     

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

     

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

     

Продукти харчування

2230

     

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

     

Видатки на відрядження

2250

     

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

     

Інші поточні видатки

2800

     

 

 

   
   

 

   
         
   

форма 1

   

Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)

   

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

   

станом на 01.01.2018 р.

   
         

Показники

КЕКВ

Використано

   
   
   

1

2

7

   

Видатки -  усього

Х

132 661,30

   

Оплата праці

2110

 

   

Нарахування на оплату праці

2120

 

   

Основні засоби

3110

 

   

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

1 851,20

   

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

   

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

   

Продукти харчування

2230

130 810,10

   

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

   

Видатки на відрядження

2250

 

   

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

 

   

Інші поточні видатки

2800

 

   

 

       
   

форма 1

 

Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.11.2017 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

2 007 532,74

 

Оплата праці

2110

1 329 488,74

 

Нарахування на оплату праці

2120

298 430,26

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

49 058,32

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

1 180,45

 

Продукти харчування

2230

117 728,74

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

21 473,18

 

Видатки на відрядження

2250

1 246,98

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

188 365,85

 

Інші поточні видатки

2800

560,22

 
       
   

форма 2

 

Фінансова звітність на утримання (спеціальний фонд бюджету)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.11.2017 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

105 687,33

 

Оплата праці

2110

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

Продукти харчування

2230

105 687,33

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 
       
   

форма 3

 

Фінансова звітність на утримання (благодійна допомога)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.11.2017 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

12 910,00

 

дитячі ігрові куточки

2210

9 235,00

 

стенди

2210

1 475,00

 

захисні екрани для батарей

2210

2 200,00

 
       
   

форма 4

 

Фінансова звітність на утримання (інші кошти спеціального фонду бюджету)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.11.2017 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

36 921,00

 

Основні засоби

3110

36 921,00

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

-

 
       
   

форма 1

 

Фінансова звітність на утримання (загальний фонд бюджету)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.07.2019 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

1 691 443,53

 

Оплата праці

2110

1 088 998,58

 

Нарахування на оплату праці

2120

243 943,63

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

57 918,57

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

-

 

Продукти харчування

2230

69 566,59

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

6 960,52

 

Видатки на відрядження

2250

2 358,99

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

221 696,65

 

Інші поточні видатки

2800

 

 
   

форма 1

 

Фінансова звітність на утримання (спец. фонд бюджету)

 

КЗ "Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 1"Ромашка" м. Тернівка"

 

станом на 01.07.2019 р.

 
       

Показники

КЕКВ

Використано

 
 
 

1

2

7

 

Видатки -  усього

Х

105 425,68

 

Оплата праці

2110

 

 

Нарахування на оплату праці

2120

 

 

Основні засоби

3110

 

 

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

 

 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

 

 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

 

 

Продукти харчування

2230

105 425,68

 

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

 

 

Видатки на відрядження

2250

 

 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

 

 

Інші поточні видатки

2800

 

 
       
       
       
       

 

 

 


1
2
3
4
5